Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0431/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 107,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2023
Dátum vystavenia: 01.06.2023
Dátum splatnosti: 15.06.2023
Dátum úhrady: 13.06.2023
Súbor: FD_0431_23
Zverejnené: 03.07.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov