Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0582/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov úrad
Fakturovaná suma s DPH: 112,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.07.2023
Dátum vystavenia: 20.07.2023
Dátum splatnosti: 03.08.2023
Dátum úhrady: 07.08.2023
Súbor: FD_0582_23
Zverejnené: 18.09.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov