Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /1014/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Alza sk. s.r.o.
Adresa: Sliačska 10,83102 Bratislava Nové mesto
IČO: 36562939
Predmet: Spotrebný materiál ŠKD
Fakturovaná suma s DPH: 399,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.12.2023
Dátum vystavenia: 20.12.2023
Dátum splatnosti: 03.01.2024
Dátum úhrady: 21.12.2023
Súbor: FD_1014_23
Zverejnené: 08.01.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov