Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /1085/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 176,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2023
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 14.01.2024
Dátum úhrady: 11.01.2024
Súbor: FD_1085_23
Zverejnené: 18.03.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov