Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0061/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 103,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2024
Dátum vystavenia: 31.01.2024
Dátum splatnosti: 14.02.2024
Dátum úhrady: 09.02.2024
Súbor: FD_0061_24
Zverejnené: 25.03.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov