Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314085143
Číslo faktúry: FD /0535/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.12.2014
Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Dátum úhrady: 11.12.2014
Súbor: FD_0535_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov