Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141038186
Číslo faktúry: FD /0374/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 542,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.08.2014
Dátum vystavenia: 27.08.2014
Dátum splatnosti: 10.09.2014
Dátum úhrady: 02.09.2014
Súbor:
Zverejnené: 10.09.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov