Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 502326
Číslo faktúry: FD /0273/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 22706852
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 63,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.06.2015
Dátum vystavenia: 23.06.2015
Dátum splatnosti: 07.07.2015
Dátum úhrady: 14.04.2015
Súbor:
Zverejnené: 07.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov