Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4315039107
Číslo faktúry: FD /0235/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.05.2015
Dátum vystavenia: 26.05.2015
Dátum splatnosti: 09.06.2015
Dátum úhrady: 08.06.2015
Súbor:
Zverejnené: 09.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov