Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 501838
Číslo faktúry: FD /0124/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 127,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.02.2015
Dátum vystavenia: 19.02.2015
Dátum splatnosti: 05.03.2015
Dátum úhrady: 19.03.2015
Súbor:
Zverejnené: 19.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov