Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141044150
Číslo faktúry: FD /0415/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: VO kontajneri
Fakturovaná suma s DPH: 1237,14
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.09.2015
Dátum vystavenia: 28.09.2015
Dátum splatnosti: 12.10.2015
Dátum úhrady: 14.10.2015
Súbor:
Zverejnené: 14.10.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov