Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1569819
Číslo faktúry: FD /0507/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Vymena rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2015
Dátum vystavenia: 01.12.2015
Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum úhrady: 09.12.2015
Súbor:
Zverejnené: 15.12.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov