Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1615514
Číslo faktúry: FD /0118/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.04.2016
Dátum vystavenia: 08.04.2016
Dátum splatnosti: 22.04.2016
Dátum úhrady: 11.04.2016
Súbor:
Zverejnené: 22.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov