Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141046761
Číslo faktúry: FD /0142/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: Vkývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 1002,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.04.2016
Dátum vystavenia: 15.04.2016
Dátum splatnosti: 29.04.2016
Dátum úhrady: 22.04.2016
Súbor:
Zverejnené: 29.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov