Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 426094
Číslo faktúry: FD /0158/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2016
Dátum vystavenia: 04.05.2016
Dátum splatnosti: 18.05.2016
Dátum úhrady: 09.05.2016
Súbor:
Zverejnené: 18.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov