Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4316033329
Číslo faktúry: FD /0201/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: Internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2016
Dátum vystavenia: 08.06.2016
Dátum splatnosti: 22.06.2016
Dátum úhrady: 09.06.2016
Súbor:
Zverejnené: 09.06.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov