Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1703234
Číslo faktúry: FD /0053/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 14,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2017
Dátum vystavenia: 07.02.2017
Dátum splatnosti: 21.02.2017
Dátum úhrady: 09.02.2017
Súbor:
Zverejnené: 09.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov