Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1710124
Číslo faktúry: FD /0093/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2017
Dátum vystavenia: 06.03.2017
Dátum splatnosti: 20.03.2017
Dátum úhrady: 08.03.2017
Súbor:
Zverejnené: 20.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov