Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1734343
Číslo faktúry: FD /0227/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 52,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.06.2017
Dátum vystavenia: 14.06.2017
Dátum splatnosti: 28.06.2017
Dátum úhrady: 02.06.2017
Súbor:
Zverejnené: 02.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov