Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 426094
Číslo faktúry: FD /0336/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2017
Dátum vystavenia: 01.07.2017
Dátum splatnosti: 15.07.2017
Dátum úhrady: 17.07.2017
Súbor:
Zverejnené: 17.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov