Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18010348 |
Číslo faktúry: | FD /0484/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pečiatka ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 25.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.10.2018 |