Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1884787
Číslo faktúry: FD /0620/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 82,73
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.11.2018
Dátum vystavenia: 02.11.2018
Dátum splatnosti: 16.11.2018
Dátum úhrady: 16.11.2018
Súbor:
Zverejnené: 16.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov