Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018137
Číslo faktúry: FD /0618/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 97,49
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.11.2018
Dátum vystavenia: 02.11.2018
Dátum splatnosti: 16.11.2018
Dátum úhrady: 16.11.2018
Súbor:
Zverejnené: 16.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov