Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1899648
Číslo faktúry: FD /0706/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 15,41
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 14.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov