Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9190102 |
Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Servis výpočtovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 229,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2019 |