Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1933364
Číslo faktúry: FD /0241/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 45,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.04.2019
Dátum vystavenia: 21.04.2019
Dátum splatnosti: 05.05.2019
Dátum úhrady: 02.05.2019
Súbor:
Zverejnené: 05.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov