Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0267/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 38,42
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.04.2020
Dátum vystavenia: 22.04.2020
Dátum splatnosti: 06.05.2020
Dátum úhrady: 29.04.2020
Súbor: FD_0267_20
Zverejnené: 23.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov