Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0419/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 629,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.06.2020
Dátum vystavenia: 30.06.2020
Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum úhrady: 14.07.2020
Súbor: FD_0419_20
Zverejnené: 16.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov