Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0103/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 67,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.02.2021
Dátum vystavenia: 11.02.2021
Dátum splatnosti: 25.02.2021
Dátum úhrady: 19.02.2021
Súbor: FD_0103_21
Zverejnené: 16.06.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov