Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0240/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobecov ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 84,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2021
Dátum vystavenia: 04.05.2021
Dátum splatnosti: 18.05.2021
Dátum úhrady: 12.05.2021
Súbor: FD_0240_21
Zverejnené: 16.06.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov