Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0303/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 84,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.05.2021
Dátum vystavenia: 26.05.2021
Dátum splatnosti: 09.06.2021
Dátum úhrady: 03.06.2021
Súbor: FD_0303_21
Zverejnené: 23.06.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov