Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0715/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena rohozi materska skola
Fakturovaná suma s DPH: 133,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.11.2021
Dátum vystavenia: 10.11.2021
Dátum splatnosti: 24.11.2021
Dátum úhrady: 19.11.2021
Súbor: FD_0715_21
Zverejnené: 03.12.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov