Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0786/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 84.62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2021
Dátum vystavenia: 05.12.2021
Dátum splatnosti: 19.12.2021
Dátum úhrady: 21.12.2021
Súbor: FD_0786_21
Zverejnené: 28.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov