Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0363/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 92,93
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.06.2022
Dátum vystavenia: 03.06.2022
Dátum splatnosti: 17.06.2022
Dátum úhrady: 07.06.2022
Súbor: FD_0363_22
Zverejnené: 16.06.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov