Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0801/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena rohoží MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 180,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.11.2022
Dátum vystavenia: 11.11.2022
Dátum splatnosti: 25.11.2022
Dátum úhrady: 22.11.2022
Súbor: FD_0801_22
Zverejnené: 13.12.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov