Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0941/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Bubnič |
Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
IČO: | 45874778 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0941_22 |
Zverejnené: | 03.02.2023 |