Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0018/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 88,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2023
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum splatnosti: 15.01.2023
Dátum úhrady: 20.01.2023
Súbor: FD_0018_23
Zverejnené: 17.04.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov