Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0338/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 95,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.04.2023
Dátum vystavenia: 23.04.2023
Dátum splatnosti: 07.05.2023
Dátum úhrady: 10.05.2023
Súbor: FD_0338_23
Zverejnené: 14.06.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov