Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0597/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 85,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2023
Dátum vystavenia: 01.08.2023
Dátum splatnosti: 15.08.2023
Dátum úhrady: 07.08.2023
Súbor: FD_0597_23
Zverejnené: 18.09.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov