Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0711/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 27,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.09.2023
Dátum vystavenia: 10.09.2023
Dátum splatnosti: 24.09.2023
Dátum úhrady: 26.09.2023
Súbor: FD_0711_23
Zverejnené: 02.11.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov