Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1890765 |
Číslo faktúry: | FD /0675/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2019 |