Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2602094 |
Číslo faktúry: | FD /0353/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | vývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2016 |
Dátum úhrady: | 09.09.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.09.2016 |