Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21710971 |
Číslo faktúry: | FD /0543/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Zostava do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 576,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
Dátum úhrady: | 28.12.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.12.2016 |