Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0160665 |
Číslo faktúry: | FD /0218/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
IČO: | 45339571 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 257,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2016 |
Dátum úhrady: | 16.03.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.03.2016 |