Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20192249 |
Číslo faktúry: | FD /0174/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Zsolt Marczibal - CO |
Adresa: | ,92541 Kráľov Brod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2019 |