Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0377/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 96,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2024
Dátum vystavenia: 09.05.2024
Dátum splatnosti: 23.05.2024
Dátum úhrady: 13.05.2024
Súbor: FD_0377_24
Zverejnené: 12.06.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov