Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 14:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0420/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 189,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.05.2024
Dátum vystavenia: 24.05.2024
Dátum splatnosti: 07.06.2024
Dátum úhrady: 03.06.2024
Súbor: FD_0420_24
Zverejnené: 17.06.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov