Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0418/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2024 |
Dátum úhrady: | 03.06.2024 |
Súbor: | FD_0418_24 |
Zverejnené: | 17.06.2024 |