Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 16:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0508/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov úrad
Fakturovaná suma s DPH: 121,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.06.2024
Dátum vystavenia: 19.06.2024
Dátum splatnosti: 03.07.2024
Dátum úhrady: 26.06.2024
Súbor: FD_0508_24
Zverejnené: 01.07.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov