Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 15:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0507/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 120,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.06.2024
Dátum vystavenia: 19.06.2024
Dátum splatnosti: 03.07.2024
Dátum úhrady: 26.06.2024
Súbor: FD_0507_24
Zverejnené: 01.07.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov